| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												71/2018													
											 | 
									
													
										
												Osadenie parapiet a začistenie špaliet, kľučky na dvere													
											 | 
									
										
												819,18											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												71/2017													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.06.0218											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SLOVAKTUAL s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany											 | 
									
										
												Mgr. Oliver Smida											 | 
									
										
												riaditeľ ZŠ											 | 
									
										
												01.06.2018											 | 
									
										
												06.06.2018											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												Z201638778_Z													
											 | 
									
													
										
												Dodatok č. 2  ku Kúpnej zmluve na dodávku plynu													
											 | 
									
										
												25 317,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.01.1970											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MAGNA ENERGIA a.s.											 | 
									
										
												ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany											 | 
									
										
												Mgr. Oliver Smida											 | 
									
										
												riaditeľ ZŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.01.2017											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												5720046679													
											 | 
									
													
										
												Dodatok č. 1 k poistnej zmluve													
											 | 
									
										
												223,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.12.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Generali Poisťovňa, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1001/2015													
											 | 
									
													
										
												Mäso													
											 | 
									
										
												89,68											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Miroslav Vrban TEMPO											 | 
									
										
												ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1/2015													
											 | 
									
													
										
												Elektrina													
											 | 
									
										
												500,21											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												4690/2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MAGNA ENERGIA a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.01.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												2/2015													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o nájme č. 2/2015													
											 | 
									
										
												144,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2/2015													
											 | 
									
													
										
												Poskytnutie práva používať aktuálne verzie r. 2015													
											 | 
									
										
												186,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												202/41 Zmluva o využívaní projektu													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Vema, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.01.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												1/2015													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o nájme č. 1/2015													
											 | 
									
										
												70,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1002/2015													
											 | 
									
													
										
												Potraviny													
											 | 
									
										
												195,67											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Rámcová kúpna zmluva,uzatvorená 2.9.2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												INMEDIA,spol. s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												4/2015													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o nájme č. 4/2015													
											 | 
									
										
												119,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												3/2015													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o nájme č. 3/2015													
											 | 
									
										
												55,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1003/2015													
											 | 
									
													
										
												Mäso													
											 | 
									
										
												46,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Miroslav Vrban TEMPO											 | 
									
										
												ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3/2015													
											 | 
									
													
										
												Plyn													
											 | 
									
										
												1 377,53											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												P1067/2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MAGNA ENERGIA a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1004/2015													
											 | 
									
													
										
												Mäso													
											 | 
									
										
												95,86											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Miroslav Vrban TEMPO											 | 
									
										
												ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												4/2015													
											 | 
									
													
										
												Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 													
											 | 
									
										
												9,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												VK/09/10/106													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												KOMENSKY, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1006/2015													
											 | 
									
													
										
												Mäso													
											 | 
									
										
												100,85											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Miroslav Vrban TEMPO											 | 
									
										
												ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5/2015													
											 | 
									
													
										
												Služby pevnej siete													
											 | 
									
										
												35,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2028957549													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6/2015													
											 | 
									
													
										
												Mobilné služby													
											 | 
									
										
												31,06											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 03.10.2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1005/2015													
											 | 
									
													
										
												Zelenina													
											 | 
									
										
												115,17											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Kúpna zmluva,uzatvorená 2.9.2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Štefan Remeň REMA											 | 
									
										
												ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.01.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1007/2015													
											 | 
									
													
										
												Mäso													
											 | 
									
										
												67,88											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.01.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Miroslav Vrban TEMPO											 | 
									
										
												ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												29.01.2015											 |